DEPARTAMENTO DE SALUD.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, crea el Departamento de Salud. Posteriormente, por disposición de la Sección 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se eleva a rango constitucional dicho Departamento, el cual tiene a su cargo todos los asuntos relacionados con la salud, sanidad y beneficiencia pública.

MISIÓN

Propiciar y conservar la salud para que cada ser humano disfrute del bienestar físico, emocional y social que le permita el pleno disfrute de la vida, y contribuir así al esfuerzo productivo y creador de la sociedad.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 5,375 4,688 4,277 4,052 4,052

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la Junta), incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

El Presupuesto Recomendado le permitirá al Departamento de Salud continuar brindándole a la ciudadanía servicios de salud de excelencia. El presupuesto del Departamento incluye una Asignación Especial para el cumplimiento con la orden del Tribunal Federal en el caso Consejo de Salud Playa Ponce vs González Feliciano, Civil No. 06-1260 (GAG), la cual en los pasados años estuvo bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Además, se incluyen ingresos provenientes de "Program Income" o reembolsos federales.

Se incluyen Asignaciones Especiales para lo siguiente: el pago de los servicios brindados a través de los Centros 330, en cumplimiento con la orden del Tribunal; para nutrir el Fondo contra Enfermedades Catastróficas, según lo dispuesto en la Ley 150-1996, según enmendada; para el pareo de Fondos Federales Medicaid; para el Hospital Pediátrico, para la compra de equipo y materiales para la atención del servicio directo a paciente; para la subvención aérea del Municipio de Vieques, según dispuesto en la Ley Núm. 44 de 17 de mayo de 1955; y para sufragar los gastos de funcionamiento de: las Salas de Emergencia de los CDT, el Hospital Oncológico, el Hospital Pediátrico para el tratamiento del cáncer pediátrico, los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013, y de la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER). Además, se consignan recursos para distintas organizaciones y entidades que ofrecen servicios de salud a la ciudadanía; y para organismos que administran o regulan a diferentes entidades relacionadas con la política pública de la medicina en Puerto Rico.

Los Fondos Especiales Estatales provienen del Fondo Especial de Salud (Ley Núm. 220 del 9 de agosto de 1998), el Fondo de Salud Ambiental (Ley Núm. 101 de 26 de marzo de 1999) y del Fondo de Peritos de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (Ley 139-2008, enmendada por la Ley 57-2011). La utilización de estos recursos está dispuesta por estas leyes para gastos de funcionamiento.

Los Ingresos Propios se generan mediante la recaudación por concepto de facturación y cobro a los planes médicos, a los ciudadanos con capacidad de pago y al plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por los servicios prestados a través del Hospital Universitario de Adultos, el Hospital Pediátrico Universitario y en otras instalaciones del sistema público de salud.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC)", "Medical Assistance Program (Medicaid; Title XIX)", "HIV Care Formula Grant", "Bioterrorism Hospital Preparedness Program" y "Maternal and Child Health Services Block Grant", "HIV Prevention Activities", "Drinking Water Revolving System", Special Education Grants for Infants and Families with Disabilities". Estos recursos se utilizarán para certificar la clientela médico-indigente beneficiaria del seguro de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y para prestar servicios de educación en nutrición y alimentos a la población de madres y niños en riesgo nutricional. También, permitirán ofrecer servicios de apoyo y tratamiento a pacientes VIH positivo; y madres, infantes y niños con necesidades especiales de salud, entre otros. Se estima un gasto similar al del año fiscal vigente.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración del Hospital Universitario de Adultos 127,935 121,882 91,800 116,658
Administración del Hospital Universitario Pediátrico 55,961 48,555 41,079 44,301
Instituciones de Salud 67,807 52,975 46,995 45,580
Reglamentación sobre Salud Ambiental 23,849 17,294 21,640 19,295
Retardación Mental 38,848 32,144 35,705 39,933
Promoción y Protección de la Salud 203,822 200,281 198,196 191,360
Servicios de Laboratorios Clínicos 6,087 3,184 3,697 3,435
Ayuda Económica a Médico-Indigentes 32,455 93,674 48,710 94,849
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 7,634 4,425 4,331 6,467
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud 5,285 3,078 5,567 5,661
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas; Infantes y Niños (W.I.C.) 232,235 256,510 232,235 256,517
Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico 9,457 7,036 9,717 9,959
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 811,375 841,038 739,672 834,015
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración del Hospital Universitario de Adultos 0 0 69,871 74,598
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 69,871 74,598
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración del Hospital Universitario de Adultos 80 77 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 80 77 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración del Hospital Universitario Pediátrico 0 0 389 657
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 389 657
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración del Hospital Universitario Pediátrico 200 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 200 0 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Instituciones de Salud 0 0 4 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 4 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Instituciones de Salud 71 71 74 115
Promoción y Protección de la Salud 18,853 63,916 17,523 55,457
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 18,924 63,987 17,597 55,572
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Servicios de Laboratorios Clínicos 0 0 50 0
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 0 0 215 196
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 265 196
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 7,767 6,961 7,385 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 7,767 6,961 7,385 7,774
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud 0 0 81 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 81 0
 
Total, Servicio Directo 838,346 912,063 835,264 972,812
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 47,041 125,447 54,664 57,197
Servicios Auxiliares 6,690 5,794 4,308 4,203
Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud 2,015 1,899 1,753 1,935
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 55,746 133,140 60,725 63,335
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 309 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 309 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 8,481 2,607 3,394 11,729
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 8,481 2,607 3,394 11,729
 
Total, Servicio de Apoyo 64,227 135,747 64,428 75,064
 
Total, Programa 902,573 1,047,810 899,692 1,047,876
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 193,244 195,817 160,571 159,888
Asignaciones Especiales 50,396 84,315 45,083 64,176
Fondos Especiales Estatales 17,311 11,338 15,269 18,850
Fondos Federales 480,228 506,072 480,062 506,072
Ingresos Propios 125,942 176,636 99,412 148,364
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 867,121 974,178 800,397 897,350
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 69,388 73,942
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 69,388 73,942
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,832 7,526 8,210 8,599
Asignaciones Especiales 17,148 10,195 9,875 10,395
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 25,980 17,721 18,085 18,994
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 296 196
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 296 196
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Federales 9,258 54,982 9,258 54,982
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,258 54,982 9,258 54,982
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 1,235 1,313
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,235 1,313
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 214 929 1,033 1,099
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 214 929 1,033 1,099
Total, Origen de Recursos 902,573 1,047,810 899,692 1,047,876
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 110,596 91,369 69,723 55,975
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 41,659 55,239 46,835 49,689
Servicios Comprados 21,894 18,909 22,524 24,216
Donativos, Subsidios y Distribuciones 330 394 313 1,649
Gastos de Transportación 181 97 65 165
Servicios Profesionales 10,690 4,232 4,775 5,660
Otros Gastos Operacionales 560 197 195 321
Asignaciones Englobadas 0 0 0 16,217
Pago de Deuda de Años Anteriores 125 24,872 0 0
Compra de Equipo 512 63 23 392
Asignación Pareo Fondos Federales 2,539 230 4,008 4,870
Materiales y Suministros 3,765 215 198 334
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 0 400
Reserva Presupuestaria 392 0 11,912 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 193,244 195,817 160,571 159,888
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,065 565 825 825
Entidades Gubernamentales 7,767 6,961 7,385 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 8,832 7,526 8,210 8,599
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 69,388 73,942
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 69,388 73,942
 
Total de la RC del Fondo General 202,076 203,343 238,169 242,429
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 276 171 108 86
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 19,155 4,003 7 7
Servicios Comprados 1,995 2,821 3,031 3,259
Donativos, Subsidios y Distribuciones 24,512 37,450 15,104 38,572
Gastos de Transportación 0 454 331 504
Servicios Profesionales 3,835 10,015 3,494 10,986
Otros Gastos Operacionales 174 34 144 460
Asignaciones Englobadas 0 2,836 3,592 21
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 9,234 0 0
Compra de Equipo 0 7 66 66
Asignación Pareo Fondos Federales 0 17,110 16,255 6,724
Materiales y Suministros 449 180 198 3,486
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 5 5
Reserva Presupuestaria 0 0 2,748 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 50,396 84,315 45,083 64,176
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 17,148 10,195 9,875 10,395
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 17,148 10,195 9,875 10,395
 
Total de la AE del Fondo General 67,544 94,510 54,958 74,571
 
Total del Fondo General 269,620 297,853 293,127 317,000
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 75,771 65,990 66,810 63,884
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 30,931 24,157 41,113 45,012
Servicios Comprados 58,595 53,581 48,501 55,692
Donativos, Subsidios y Distribuciones 40,286 18,723 40,118 30,000
Gastos de Transportación 8,617 1,824 8,507 2,022
Servicios Profesionales 80,309 87,660 79,398 92,137
Otros Gastos Operacionales 22,480 3,824 21,338 5,867
Asignaciones Englobadas 0 3,024 0 3,024
Pago de Deuda de Años Anteriores 10,227 28,710 4,515 2,296
Compra de Equipo 26,079 23,868 26,332 24,919
Asignación Pareo Fondos Federales 5,154 19,047 0 0
Materiales y Suministros 256,186 360,911 249,176 346,075
Anuncios y Pautas en Medios 8,846 2,727 8,935 2,358
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 623,481 694,046 594,743 673,286
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 9,258 55,451 10,217 55,966
Entidades Gubernamentales 214 460 74 115
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 9,472 55,911 10,291 56,081
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 0 1,531 1,509
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 1,531 1,509
Total, Concepto 902,573 1,047,810 899,692 1,047,876

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Administración del Hospital Universitario de Adultos

Descripción del Programa

Provee servicios de salud a terciarios en la Región Metropolitana y servicios supraterciarios a todas las regiones de salud de Puerto Rico. Éste cuenta con capacidad para 287 camas. Recibe pacientes con condiciones médicas complicadas que requieren un alto nivel de especialización médica. Además, sirve como taller de enseñanza a los diferentes profesionales de la salud y promueve la investigación clínica para mejorar el tratamiento a pacientes. Entre los servicios supraterciarios que ofrece este Hospital se encuentran los servicios de urología, diálisis, plasmaféresis, médula ósea, ortopedia, intensivo médico quirúrgico, neurocirugía, sala de partos y "nursery".

Clientela

Pacientes mayores de 16 años referidos por los hospitales regionales, de área, municipales y privados. La mayor fuente de referidos a este Hospital proviene de la sala de emergencia de la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Admisiones 8,545 8,975 8,550
Censo diario promedio 175 191 177
Días paciente 63,729 69,651 65,000
Estadía promedio 7 7 7

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 13,506 13,506 13,506 13,506
Ingresos Propios 49,553 49,932 40,322 49,561
Resolución Conjunta del Presupuesto General 64,876 58,444 37,972 53,591
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 127,935 121,882 91,800 116,658
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 483 656
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 483 656
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 80 77 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 80 77 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 69,388 73,942
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 69,388 73,942
Total, Origen de Recursos 128,015 121,959 161,671 191,256
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 33,175 27,607 12,651 13,153
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 51,538 51,199 44,918 68,627
Servicios Comprados 15,391 10,065 9,293 13,853
Donativos, Subsidios y Distribuciones 700 0 0 0
Gastos de Transportación 208 13 14 14
Servicios Profesionales 4,757 3,284 5,401 6,053
Otros Gastos Operacionales 2,168 519 1,317 1,290
Asignaciones Englobadas 0 0 0 3,208
Pago de Deuda de Años Anteriores 3,364 13,824 0 0
Compra de Equipo 212 45 0 0
Materiales y Suministros 16,422 15,326 18,206 10,460
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 127,935 121,882 91,800 116,658
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 80 77 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 80 77 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 69,871 74,598
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 69,871 74,598
Total, Concepto 128,015 121,959 161,671 191,256
 

Administración del Hospital Universitario Pediátrico

Descripción del Programa

Desde 1982, el Hospital Universitario Pediátrico ofrece servicios de cuidado de salud a nivel terciario y supraterciario. En éste, se atienden niños de todas las edades, clases sociales y económicas con igual esmero y dedicación. Se atienden pacientes hasta los 21 años de edad sin importar sexo, raza, religión, creencia política o condición económica. Actualmente, ofrece servicios de pediatría general, cirugía pediátrica, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, servicios de oncología y trasplante de médula ósea. También, se ofrecen servicios de retinopatía, genética médica, cardiología, hematología, gastroenterología, endocrinología, neurología y otros. Además, el Hospital cuenta con una sala de emergencias y cuatro salas quirúrgicas preparadas con equipos e instrumentos para atender todas las cirugías pediátricas. Se ofrecen prácticamente todos los servicios pediátricos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las condiciones médicas pediátricas. Éstos se ofrecen en un ambiente de cuidado adaptado a las necesidades y características de la población pediátrica. La mayoría de los servicios son altamente especializados. En las especialidades quirúrgicas, se prestan innumerables servicios que requieren conocimientos, destrezas y personal especializado y competente para atender los problemas de salud de pacientes de cirugía pediátrica general, oftalmología, urología, neurología, ortopedia, otorrinolaringología y cirugía torácica. Los cirujanos cuentan con el respaldo del Departamento de Anestesiología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y de la Administración de Servicios Médicos (ASEM). La enseñanza y la investigación son parte integral de las funciones de la facultad del Hospital. Se garantiza la más moderna y mejor fiscalizada atención médica.

Clientela

Se atienden pacientes hasta los 21 años de edad.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Admisiones 4,263 4,263 3,732
Camas en uso 165 165 165
Censo diario promedio 118 118 97
Días paciente 43,088 43 35,507
Estadía promedio 10 10 10
Intervenciones quirúrgicas 3,142 3,142 2,358
Visitas a clínicas externas 15 15 14,190
Visitas a sala de emergencia 8,384 8,384 8,716

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,618 2,732 3,382 3,560
Fondos Federales 748 1,575 748 1,575
Ingresos Propios 35,460 29,614 27,616 29,115
Resolución Conjunta del Presupuesto General 17,135 14,634 9,333 10,051
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 55,961 48,555 41,079 44,301
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 200 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 200 0 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 389 657
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 389 657
Total, Origen de Recursos 56,161 48,555 41,468 44,958
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 22,444 18,944 11,128 12,284
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,070 460 9,513 9,426
Servicios Comprados 13,351 11,293 7,359 7,643
Servicios Profesionales 1,366 624 3,017 3,017
Otros Gastos Operacionales 1,591 574 1,102 1,402
Asignaciones Englobadas 0 2,732 3,382 1,718
Pago de Deuda de Años Anteriores 21 7,892 0 0
Compra de Equipo 423 0 0 0
Materiales y Suministros 13,695 6,036 5,578 8,811
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 55,961 48,555 41,079 44,301
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 200 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 200 0 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 389 657
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 389 657
Total, Concepto 56,161 48,555 41,468 44,958
 

Instituciones de Salud

Descripción del Programa

Administra las instalaciones de salud pública del Departamento de Salud que prestan servicios médico-hospitalarios a nivel primario, secundario y terciario en las diferentes especialidades y subespecialidades de la medicina. A través de este Programa, se hacen disponibles a la comunidad del área geográfica a la que sirven, los servicios de hospitalización, emergencias y clínicas externas de la más alta calidad. Este Programa abarca los servicios médicos prestados a través de las instalaciones de salud no vendidas. Este Programa abarca los servicios médicos prestados a través de las instalaciones de salud no vendidas. Éste comprende el Hospital Regional de Bayamón y lla Unidad de Salud Pública de Río Piedras. Además, las salas de emergencias que funcionan las 24 horas en: Vega Baja, Castañer, Cayey, Juncos, Las Piedras, San Lorenzo, Las Marías, Villalba, Luquillo, Río Grande, Canovanas, Loiza, Vega Alta, Barranquitas, Comerio y Orocovis.

Clientela

Público en general, con énfasis en la población médico- indigente.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 24,266 14,287 14,867 8,495
Fondos Federales 3,598 3,598 3,598 3,598
Ingresos Propios 17,472 17,458 14,341 16,549
Resolución Conjunta del Presupuesto General 22,471 17,632 14,189 16,938
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 67,807 52,975 46,995 45,580
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 4 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 4 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 71 71 74 115
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 71 71 74 115
Total, Origen de Recursos 67,878 53,046 47,073 45,695
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 16,712 14,021 10,526 9,218
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13,710 1,379 1,263 4,263
Servicios Comprados 3,833 3,618 2,912 4,392
Donativos, Subsidios y Distribuciones 8,100 7,500 14,867 600
Gastos de Transportación 5 130 0 549
Servicios Profesionales 15,381 16,157 9,724 17,691
Otros Gastos Operacionales 2,240 2,071 2,138 2,292
Asignaciones Englobadas 0 0 0 1,299
Pago de Deuda de Años Anteriores 3,414 4,574 2,365 850
Compra de Equipo 184 130 73 480
Materiales y Suministros 4,228 3,395 3,121 3,934
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 6 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 67,807 52,975 46,995 45,580
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 71 71 74 115
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 71 71 74 115
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 4 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 4 0
Total, Concepto 67,878 53,046 47,073 45,695
 

Reglamentación sobre Salud Ambiental

Descripción del Programa

Fiscaliza y cumple con las leyes y reglamentos sanitarios del Departamento de Salud. Además, es responsable por la salud pública en el área de servicio de alimentos, higiene de leche, control de agua potable, zoonosis, control de animales, control de dengue, higiene del ambiente físico inmediato, ingeniería sanitaria y salud radiológica.


Brinda asesoramiento sobre salud ambiental y mantiene un proceso de evaluación y un sistema de información confiable de todos los problemas de la salud ambiental. Dicho sistema se desarrolla en tres niveles. El nivel central ejerce las funciones normativas de asesoramiento técnico, evaluación y adiestramiento; y formula, con la aprobación de la Secretaria de Salud, las normas y procedimientos relacionados con la reglamentación sobre salud ambiental. El nivel regional, por su parte, ejerce la función administrativa de dar dirección al sistema de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por el nivel central. Finalmente, el nivel local lleva a cabo la operación de campo, la cual incluye: inspecciones, reinspecciones, toma de muestras para análisis químico, bacteriológico y físico, decomisos, embargos, clausuras, cancelaciones de licencias, denuncias, levantamiento de clausuras, asperjar con plaguicidas en comunidades, encuestas sanitarias, campañas de limpieza, expedición de permisos, endosos, certificaciones, concesión de prórrogas e investigaciones de querellas en los programas y áreas de servicios, y respuesta inmediata ante eventos de emergencia.

Clientela

Los servicios de salud ambiental impactan a toda la población en Puerto Rico. Además, tiene un impacto en el extranjero, en el caso de la producción y distribución de alimentos y medicamentos que se manufacturan o se envían fuera del País.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Inspección de máquina radiológicas 1,200 1,500 1,500
Inspección establecimientos de leche 296 296 296
Inspección fábricas de alimentos 1,500 1,300 1,500
Inspección restaurantes y servicios de alimentos 15,000 15,400 15,400
Muestras bateriológicas acueductos 1,400 5,200 5,200
Otorgación licencias material radiactivo 0 0 0

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 11 0
Fondos Especiales Estatales 2,934 1,090 3,111 3,090
Fondos Federales 10,730 9,417 10,730 9,417
Resolución Conjunta del Presupuesto General 10,185 6,787 7,788 6,788
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,849 17,294 21,640 19,295
Total, Origen de Recursos 23,849 17,294 21,640 19,295
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 8,879 7,569 6,942 5,984
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10,054 8,031 10,053 8,037
Servicios Comprados 1,379 484 1,381 1,398
Gastos de Transportación 556 201 597 618
Servicios Profesionales 90 677 31 700
Otros Gastos Operacionales 41 3 28 26
Asignaciones Englobadas 0 0 11 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 112 0 0 0
Compra de Equipo 54 4 250 150
Asignación Pareo Fondos Federales 2,539 230 1,918 1,918
Materiales y Suministros 145 95 404 439
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 25 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,849 17,294 21,640 19,295
Total, Concepto 23,849 17,294 21,640 19,295
 

Retardación Mental

Descripción del Programa

Provee servicios habilitativos y de tratamiento clínico, centrado en la persona, a través de la División de Servicios a Población con Retardación Mental. Al presente, la División provee servicios a una población de 709 personas, entre las edades de 21 a 55 años. Estas personas obtienen servicios a través de siete Centros de Desarrollo Habilitativo (CDH) de la División, localizados en los Municipios de Bayamón, Cayey, Aibonito, Aguadilla, Ponce, Vega Baja, y Río Grande. En estos Centros, se trabaja la integración de servicios profesionales, desde una perspectiva holística e incluye un equipo interdisciplinario, que abarca diferentes disciplinas: Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Terapia Ocupacional, Terapia Recreativa, Mediadores de Servicio, Consejero en Rehabilitación, Servicios por Consulta, Nutrición/Dietética, Clínica Dental (Dentista) y Medicina Clínica, entre otros. Los servicios que se ofrecen en los Centros de Desarrollo Habilitativos se fundamentan en una programación psico-educativa, dirigida primordialmente hacia el desarrollo de las destrezas y habilidades de vida independiente, para una pronta inclusión del participante en la comunidad. Entre las destrezas y habilidades de vida independiente que reciben los participantes del personal profesional se destacan: destrezas de auto-ayuda y cuidado propio, destrezas y habilidades domésticas, destrezas y habilidades conducentes hacia el ajuste comunitario, destrezas de ajustes en el área socio-emocional, uso de tiempo libre y recreativo, académico funcional, salud y seguridad, destrezas de aprestos al mundo laboral, adiestramiento en empleo y promoción de empleo con agencias, y entidades públicas y privadas. También, se ofrecen los servicios habilitativos a través de cuatro instituciones privadas (Instituto Psicopedagógico, Fundación Modesto Gotay, Centro Shalom y Centro Johncrisming), hogares comunitarios y hogares biológicos o familiares, alrededor de la Isla. En los hogares comunitarios, se ofrecen servicios a 265 participantes.

Ofrece servicios de respiro o apoyo a las familias con participantes en hogares biológicos, proveyéndole amas de llaves, según la necesidad individual del participante. El servicio tiene una duración de cuatro horas diarias hasta dos turnos de trabajo, los siete días de la semana. Al presente, se benefician de este servicio sobre 50 participantes.

Los hogares en la comunidad, catalogados como comunitarios y sustitutos, se ofrecen a través de proveedores privados contratados por la División. Estos solicitan los permisos requeridos por la ley, para su establecimiento (Permisos de Uso- ARPE, Bomberos y Salud Ambiental). Además, se le requiere una Póliza de Responsabilidad Pública y Choferil, entre otros. Estos hogares son viviendas en la comunidad, a las que se les exige una vida de familia, en ambiente de hogar, en total inclusión en la comunidad. El proveedor le ofrece al participante diferentes actividades en la comunidad, tales como: cine, playa, bolera, participación en la iglesia, actividades recreativas, actividades planificadas por la comunidad donde residen, entre otros. Dichos hogares pueden albergar desde uno hasta seis participantes, y se le requiere un nivel de apoyo (cuidadores) dependiendo del funcionamiento del participante. Estos hogares pueden ser por género, mixto o por necesidades físicas. Esta estrategia de establecimiento de Hogares Comunitarios cumple con la tendencia nacional de no institucionalizar, y a la vez cumple con el plan de desinstitucionalización de los próximos cinco años de acuerdo con el caso de la Corte Federal contra el Programa de Retardación Mental (Caso #99-1435 (PG), y el caso Olmsted VLC decisión, 527 U.S. 581.

Clientela

Pacientes que presentan una condición de retardación mental en los que se incluyen: niños, adolescentes y adultos, de ambos sexos, entre las edades de 21 a 55 años.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida 659 647 709

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 265 131 712 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 38,583 32,013 34,993 39,933
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 38,848 32,144 35,705 39,933
Total, Origen de Recursos 38,848 32,144 35,705 39,933
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,920 11,037 11,218 6,197
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 71 81 58 68
Servicios Comprados 19,250 18,509 21,152 19,569
Donativos, Subsidios y Distribuciones 595 394 313 1,649
Gastos de Transportación 86 97 65 65
Servicios Profesionales 2,650 1,456 2,217 2,803
Otros Gastos Operacionales 309 229 321 237
Asignaciones Englobadas 0 0 0 9,020
Pago de Deuda de Años Anteriores 125 0 0 0
Compra de Equipo 274 70 89 126
Materiales y Suministros 568 271 272 199
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 38,848 32,144 35,705 39,933
Total, Concepto 38,848 32,144 35,705 39,933
 

Promoción y Protección de la Salud

Descripción del Programa

Desarrolla normas, planifica y evalúa servicios primarios de salud con un enfoque preventivo, comprensivo e integral del individuo dentro del contexto del grupo familiar. A partir de la Orden Administrativa Núm. 179 de 15 de enero de 2003, se oficializa un nuevo enfoque para los servicios de salud. Éste se basa en la prevención de factores de riesgos asociados a enfermedades crónicas, no transmisibles; la restructuración de esfuerzos a modelos más eficientes de promoción, que respondan a la salud pública y estén dirigidos a proteger la salud y seguridad de los individuos y las comunidades mediante la vacunación; vigilancia epidemiológica de las enfermedades; y los aspectos ambientales que afectan la salud. Las funciones del Programa giran en torno a la prestación de servicios de mantenimiento de la salud y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial a los grupos de alto riesgo como las madres, niños con necesidades especiales de salud, adolescentes y envejecientes. A través de este Programa, se ofrecen servicios especializados a la población con impedimentos hasta los 21 años y a las víctimas de violación sexual. Además, se brinda asesoramiento y tratamiento a pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras enfermedades transmisibles. También, se brindan servicios de vacunación y diagnóstico e intervención temprana para infantes con impedimentos elegibles desde su nacimiento hasta dos años, según lo dispone la Ley 51-1996, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrados para Personas con Impedimentos". Además, en este Programa se administra el Fondo de Tratamiento Contra Enfermedades Catastróficas Remediables que ofrece ayuda económica a pacientes que no cuentan con los recursos económicos y a sus familiares.

Clientela

Toda la población que incluye niños, madres embarazadas, adolescentes, envejecientes y personas con impedimentos físicos y mentales, así como los pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y de enfermedades de transmisión sexual.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Casos aprobados para recibir beneficios del Fondo de Enfermedades Catastróficas 174 228 200
Casos enfermedades sexualmente transmisibles diagnosticados 14,771 14,828 15,000
Defunciones de casos de SIDA 343 227 126
Servicios a niños con necesidades especiales 40,664 44,826 45,274
Servicios a víctimas de violación (consejerías, terapias, referidos, educación y otros) 19,000 20,000 20,000
Vacunación - dosis administradas 827,695 1,246,585 934,876

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 778 523 4,847
Fondos Federales 185,805 162,138 185,805 162,138
Ingresos Propios 1,571 30,760 5,485 17,546
Resolución Conjunta del Presupuesto General 16,446 6,605 6,383 6,829
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 203,822 200,281 198,196 191,360
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 8,898 8,200 7,790 0
Fondos Federales 9,258 54,982 9,258 54,982
Ingresos Propios 0 484 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 697 250 475 475
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 18,853 63,916 17,523 55,457
Total, Origen de Recursos 222,675 264,197 215,719 246,817
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 26,774 24,379 25,613 23,889
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,354 184 2,433 161
Servicios Comprados 9,710 12,697 8,409 13,506
Donativos, Subsidios y Distribuciones 36,137 534 38,355 12
Gastos de Transportación 6,542 968 6,476 600
Servicios Profesionales 46,526 33,868 43,656 35,228
Otros Gastos Operacionales 15,797 223 15,790 352
Asignaciones Englobadas 0 0 0 376
Pago de Deuda de Años Anteriores 57 219 0 0
Compra de Equipo 18,485 772 18,246 757
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 0 952
Materiales y Suministros 33,891 124,161 31,670 113,333
Anuncios y Pautas en Medios 7,549 2,276 7,548 2,194
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 203,822 200,281 198,196 191,360
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 18,853 63,901 17,523 55,457
Entidades Gubernamentales 0 15 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 18,853 63,916 17,523 55,457
Total, Concepto 222,675 264,197 215,719 246,817
 



Servicios de Laboratorios Clínicos

Descripción del Programa

Se compone de la Unidad Administrativa Central en el Instituto de Laboratorio de Salud; Laboratorios Clínicos y Sanitarios Especiales del nivel central; Laboratorios Satélites Sanitarios en Ponce, Mayagüez y Arecibo; el Laboratorio de Toxicología; la Oficina de Certificación para Laboratorios Sanitarios en la Isla; y el Servicio de Proficiencia para Laboratorios Clínicos. El Laboratorio de Salud Pública del nivel central brinda los servicios clínicos de bacteriología general, inmunología, rabia, tuberculosis y parasitología, certificados por Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y directamente relacionados con ese Centro. El Laboratorio de Rabia, por su parte, es el único para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Por otro lado, el Laboratorio de Toxicología de Alcohol brinda sus servicios a la Policía, al Tribunal General de Justicia, al Departamento de Justicia y a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA). El componente sanitario del Laboratorio de Salud Pública incluye: química y microbiología para agua potable, química y microbiología para leche, y química y microbiología para alimentos.

La Oficina para la Certificación de Laboratorios Sanitarios se estableció en el 1986, a instancias de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés). Por delegación de esta Agencia, sus oficiales certificadores (aprobados y certificados por la EPA) certifican los laboratorios para agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y otros en la Isla. Además, atiende el Programa de Proficiencia del Departamento de Salud, que mide la calidad de los servicios ofrecidos por los laboratorios clínicos de Puerto Rico, públicos y privados, a través de muestras desconocidas enviadas regularmente durante el año natural, a todos los laboratorios que cubren la gama de análisis clínicos.

Clientela

El propio Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, Tribunal General de Justicia, la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA), la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, agencias federales, todos los laboratorios certificados en Puerto Rico, entidades educativas y asociaciones profesionales.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Certificaciones de colectores de muestras 285 315 315
Lab. Toxicología Forense: Actas de muestras sin remitente 362 362 300
Lab. Toxicología Forense: Adiestramientos ofrecidos 10 11 11
Lab. Toxicología Forense: Asistencia a Tribunales 872 959 525
Lab. Toxicología Forense: Cotejo de máquinas 865 951 715
Lab. Toxicología Forense: Muestras analizadas 473 520 700
Laboratorios ambientales 19,566 21,516 22,000
Laboratorios clínicos 140,276 154,276 160,000
Muestras preparadas 194,000 176,770 212,659
Prog. Proficiencias: Muestras enviadas 190,000 176,770 193,327
Pruebas enviadas 190,000 176,770 193,327
Visitas de certificaciones 33 36 36

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 3,567 1,166 1,684 1,591
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,520 2,018 2,013 1,844
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,087 3,184 3,697 3,435
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 50 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 50 0
Total, Origen de Recursos 6,087 3,184 3,747 3,435
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,910 2,340 2,353 2,016
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10 10 10 10
Servicios Comprados 379 132 0 0
Gastos de Transportación 78 64 0 0
Servicios Profesionales 144 58 0 0
Otros Gastos Operacionales 46 28 0 0
Asignaciones Englobadas 0 0 0 75
Compra de Equipo 84 19 0 0
Materiales y Suministros 2,436 533 1,334 1,334
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,087 3,184 3,697 3,435
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 50 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 50 0
Total, Concepto 6,087 3,184 3,747 3,435
 

Ayuda Económica a Médico-Indigentes

Descripción del Programa

Permite el acceso a los servicios médicos de calidad a la población médico-indigente, financiando los gastos médicos hospitalarios a personas cuyos ingresos y/o recursos son insuficientes para sufragar los costos por servicios de salud. Las personas que solicitan los beneficios del plan de salud del Gobierno de Puerto Rico, resultan elegibles de acuerdo con los parámetros categóricos y de indigencia establecidos por niveles federales y estatales. Cabe señalar, que el Departamento de Salud es la agencia estatal designada para administrar el Programa de Asistencia Médica Federal (Título XIX de la Ley de Seguridad Social, "Medicaid") que comenzó en Puerto Rico el 1ro de enero de 1966, conforme con lo dispuesto en la Ley Pública Núm. 89-97 del 30 de julio de 1965 y el Título XIX, conocido como "CHIP", Seguro de Salud para Niños.

Clientela

Toda persona con ingresos limitados o sin ingresos, que acude en busca de certificarse como elegible al plan médico del Gobierno de Puerto Rico, mejor conocido como "Medicaid".

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 17,110 16,255 6,724
Fondos Federales 32,455 58,125 32,455 58,125
Ingresos Propios 0 18,439 0 30,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32,455 93,674 48,710 94,849
Total, Origen de Recursos 32,455 93,674 48,710 94,849
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19,265 12,500 19,265 12,500
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 671 870 671 870
Servicios Comprados 4,860 2,351 4,860 2,351
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 18,439 0 30,000
Gastos de Transportación 251 42 251 42
Servicios Profesionales 6,912 33,510 6,912 33,510
Otros Gastos Operacionales 285 110 285 110
Asignaciones Englobadas 0 3,024 0 3,024
Compra de Equipo 41 5,659 41 5,659
Asignación Pareo Fondos Federales 0 17,110 16,255 6,724
Materiales y Suministros 170 59 170 59
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32,455 93,674 48,710 94,849
Total, Concepto 32,455 93,674 48,710 94,849
 

Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud

Descripción del Programa

Asesora a la Secretaria de Salud en cuanto a la implantación de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico" y las leyes orgánicas de las juntas examinadoras de las diferentes áreas de profesionales de la salud; implanta y desarrolla los mecanismos administrativos para el buen funcionamiento de las juntas examinadoras; y fiscaliza y audita las leyes y reglamentos que las rigen. La Junta Examinadora de Disciplina Médica tiene la misión de reglamentar el ejercicio de la medicina en Puerto Rico y el desarrollo de programas de educación médica clínica para estudiantes domiciliados en la Isla y matriculados en las escuelas de medicina extranjeras. Además, vigila y custodia todos los expedientes de los profesionales de la salud, y advierte a estos profesionales para que cumplan con los requisitos de registro y educación continuada.

Clientela

Profesionales de la salud, entre los que se encuentran farmacéuticos, médicos, tecnólogos, nutricionistas, terapistas y juntas examinadoras.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Exámenes ofrecidos 61 72 82
Instituciones autorizadas de educación continuada 26,153 26,400 27,300
Licencias permanentes 12,122 12,260 12,250
Licencias provisionales 13,951 14,160 13,600
Reuniones de juntas 372 392 392
Vistas administrativas 124 190 200
Vistas investigativas 1,032 970 1,025

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 6,923 3,906 4,098 6,285
Resolución Conjunta del Presupuesto General 711 519 233 182
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,634 4,425 4,331 6,467
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 215 196
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 215 196
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,767 6,961 7,385 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,767 6,961 7,385 7,774
Total, Origen de Recursos 15,401 11,386 11,931 14,437
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,761 2,674 1,914 2,514
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 62 62 59 59
Servicios Comprados 1,128 804 1,058 1,047
Gastos de Transportación 46 34 40 70
Servicios Profesionales 2,487 763 1,154 1,538
Otros Gastos Operacionales 26 9 48 538
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 0 31
Compra de Equipo 27 0 23 560
Materiales y Suministros 44 6 25 30
Anuncios y Pautas en Medios 53 73 10 80
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,634 4,425 4,331 6,467
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 7,767 6,961 7,385 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,767 6,961 7,385 7,774
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 215 196
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 215 196
Total, Concepto 15,401 11,386 11,931 14,437
 

Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

Descripción del Programa

Planifica, emite normativas y expide licencias para reglamentar y acreditar las instituciones y servicios de salud. Entre sus funciones está el evaluar y vigilar que todas las instalaciones de salud se establezcan en forma ordenada. La vigilancia comprende el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas estatales y federales para lograr que toda institución esté debidamente autorizada, licenciada y certificada para que los beneficiarios o usuarios reciban servicios de calidad y apropiados. Además, incluye entre sus actividades, la certificación de necesidad y conveniencia para establecer instalaciones de salud en Puerto Rico; la fiscalización de las instalaciones que se dedican a la manufactura y distribución de medicamentos; la regulación de la operación de laboratorios clínicos, anatómicos, bancos de sangre, centros de plasmaféresis y sueroféresis; la inspección para certificar aquellas instalaciones de salud participantes de los Programas de "Medicaid", "Medicare" y la "Clinical Laboratory Improvement Amendments" (CLIA); la inspección de las ambulancias estatales, municipales y privadas; la inspección y licenciamiento de los estudios de tatuaje; el mantenimiento del Registro de Artistas Dermatógrafos; la autorización a médicos para expedir los certificados de salud y la administración de la Carta de Derechos del Paciente a los pacientes privados. Por otra parte, investiga las querellas relacionadas con los servicios de salud y tiene adscrita la Junta de Bioequivalencia de Medicamentos. Ésta tiene la función de educar al consumidor sobre el uso, accesibilidad y beneficios de los medicamentos bioequivalentes.

Clientela

Bajo este Programa, se inspeccionan y se otorgan las licencias o autorización a las instalaciones de salud, establecimientos, ambulancias, productos y medicamentos:

  • 5 Unidades de Cuidado Prolongado
  • 7 Casas de Salud
  • 7 Centros de Rehabilitación
  • 45 Unidades Renales
  • 38 Centros de Cirugía Ambulatoria
  • 8 Salas de Urgencia
  • 142 Centros de Diagnóstico y Tratamiento
  • 53 Programas de Servicios de Salud en el Hogar
  • 50 Hospicios
  • 39 Industrias Farmacéuticas
  • 1,931 Botiquines
  • 946 Laboratorios Clínicos de Patología, Bancos de Sangre y Oficinas Médicas
  • 1,123 Farmacias
  • 58 Droguerías
  • 55 Agentes Vendedores
  • 103 Distribuidores de Medicamentos al Por Mayor (OTC)
  • 601 Distribuidores de Medicamentos al Por Menor (OTC)
  • 523 Ambulancias Estatales, Municipales y Privadas
  • 1,427 Médicos autorizados a expedir certificados de salud, Artistas Dermatógrafos y Perforadores Corporales
  • 148 Certificados de Necesidad y Conveniencia expedidos para establecer facilidades de nueva creación, compraventa y remodelación, entre otros
  • 7 Centros de Terminaciones de Embarazos
  • 2,710 Productos Biológicos
  • 19 Instalaciones Veterinarias

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 2,722 776 1,960 2,702
Fondos Federales 985 1,068 985 1,068
Ingresos Propios 595 695 1,880 1,203
Resolución Conjunta del Presupuesto General 983 539 742 688
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,285 3,078 5,567 5,661
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 81 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 81 0
Total, Origen de Recursos 5,285 3,078 5,648 5,661
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,091 1,525 1,760 1,769
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 100 23 79 45
Servicios Comprados 796 507 1,917 1,427
Gastos de Transportación 308 158 309 262
Servicios Profesionales 1,498 515 1,057 1,682
Otros Gastos Operacionales 70 157 116 174
Pago de Deuda de Años Anteriores 6 18 0 0
Compra de Equipo 256 72 223 183
Materiales y Suministros 91 95 91 95
Anuncios y Pautas en Medios 69 8 15 24
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,285 3,078 5,567 5,661
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 81 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 81 0
Total, Concepto 5,285 3,078 5,648 5,661
 

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

Descripción del Programa

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños de 1-5 años (WIC), por sus siglas en inglés, como programa de salud pública salvaguarda la salud de las mujeres, infantes y niños de familias con ingresos limitados que están en riesgo nutricional. Se administra por el Departamento de Salud subsidiado con fondos federales del Departamento de Agricultura Federal (United States Department of Agriculture-USDA) bajo los Servicios de Alimentos y Nutrición (Food and Nutrition Services-FNS). Ofrece intervención temprana durante los periodos críticos de desarrollo y crecimiento del individuo e interviene en la prevención de problemas nutricionales y condiciones de salud que pueden afectar a corto y largo plazo el estado de salud integral de la población materno-infantil. Provee alimentos nutritivos para suplementar la alimentación, educación en nutrición, apoyo y promoción en lactancia materna, referidos a cuidados de salud y otros servicios sociales. Se proveen instrumentos de canjeo para obtener estos alimentos que se obtienen en comercios previamente autorizados por el Programa. Actualmente, existen a través de todo Puerto Rico 731 comercios autorizados. Los alimentos autorizados a adquirirse cumplen con unos criterios nutricionales y se asignan, según lo establece el Reglamento Federal 7 CFR, parte 246 por el Gobierno Federal.

Clientela

La clientela se compone de madres embarazadas, lactantes y post-parto; así como infantes y niños de 1 a 5 años de edad, que tengan riesgo nutricional en un período crítico de su desarrollo y que cualifiquen, de acuerdo con los criterios de elegibilidad por ingreso.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Embarazadas 15,960 16,120 10,695
Infantes 29,004 29,294 18,429
Lactantes 8,264 8,346 6,797
Niños 106,030 107,090 73,715
Post parto 8,054 8,134 4,808

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 232,235 256,476 232,235 256,476
Ingresos Propios 0 34 0 41
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 232,235 256,510 232,235 256,517
Total, Origen de Recursos 232,235 256,510 232,235 256,517
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 16,502 18,017 16,502 18,017
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,449 0 1,449 28
Servicios Comprados 8,630 8,987 8,630 8,987
Donativos, Subsidios y Distribuciones 2,000 0 2,000 0
Gastos de Transportación 546 214 546 214
Servicios Profesionales 7,117 1,461 7,117 1,461
Otros Gastos Operacionales 284 0 284 11
Compra de Equipo 6,131 17,000 6,131 17,000
Materiales y Suministros 188,432 210,831 188,432 210,799
Anuncios y Pautas en Medios 1,144 0 1,144 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 232,235 256,510 232,235 256,517
Total, Concepto 232,235 256,510 232,235 256,517
 

Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

Descripción del Programa

El Registro Demográfico de Puerto Rico (RDPR), es el custodio perpetuo de los documentos vitales que contienen los datos demográficos de los ciudadanos. En este Programa se provee un servicio de inscripción y expedición de los eventos vitales de la más alta calidad para garantizar confidencialidad, privacidad y seguridad. Además, es responsable de recopilar, a través de sus certificados y documentos, datos sociales, demográficos, epidemiológicos y médico-clínicos sobre la población puertorriqueña. Estos datos sirven de base para la investigación científica, la preparación de informes, la toma de decisiones y el establecimiento de la política pública. Existe un total de 78 oficinas locales a través de toda la Isla, divididos en seis regiones: Mayagüez-Aguadilla, Arecibo, Ponce, Guayama, Caguas-Humacao, Fajardo y Bayamón. En sus oficinas locales, se registran todos los nacimientos, matrimonios, defunciones y muertes fetales, que ocurren en Puerto Rico. El Registro tiene responsabilidades de carácter jurídico y administrativo, tales como: emancipaciones, legitimaciones, adopciones, inscripciones tardías por orden judicial, anulaciones matrimoniales y matrimonios por poder.

Clientela

Todo ciudadano nacido o residente en Puerto Rico que necesite inscribir y/o expedir documentos certificados relacionados con los eventos vitales ocurridos a su persona o familia.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Control de Calidad - Transacciones de control, revisión y verificación 3,395 3,241 3,240
Defunciones -Causas raras y SIDA procesadas y verificadas 117 104 255
Expediciones - Defunciones 85,802 85,077 84,592
Expediciones - Matrimonios 83,984 83,904 83,854
Expediciones - Nacimientos 831,101 786,209 518,916
Expediciones - Natimuertos 45 45 45
Expediciones - Otras certificaciones como expediciones negativas, licencias de matrimonios y otros 33,258 33,258 30,864
Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres 27,365 27,635 27,372
Expediciones - Subtotal 1,031,625 1,015,858 745,583
Inscripciones - Defunciones 28,438 30,290 28,185
Inscripciones - Matrimonios 17,045 17,045 17,045
Inscripciones - Nacimientos 0 30,691
Inscripciones - Natimuertos 370 404 336
Inscripciones - Subtotal 78,091 72,609 74,941
Operaciones vitales - Adopciones 295 67 160
Operaciones vitales - Correcciones al sistema 0 3,395
Operaciones vitales - Divorcios recibidos y controlados 12,377 12,470 12,439
Operaciones vitales - Emancipaciones a menores de 18 años 1,433 1,307 1,343
Operaciones vitales - Legitimaciones de hijos de otros matrimonios 74 64 89
Operaciones vitales - Otras transacciones de adopción, inscripciones tardías, matrimonios por poder, registros de firmas de matrimonios, defunciones médico legal y otras 295 67 160
Operaciones vitales - Subtotal 14,479 13,908 14,031
Transacciones atendidas por Internet 54,011 54,011 45,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Indicadores que no reflejan estadísticas para el año 2015:
Expediciones - Natimuertos - Están incluidas en las Expediciones de Defunción. Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres - Este proceso es parte de la inscripción de la defunción y no hay porque reportarlo aparte.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 4,732 3,331 6,100 6,773
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,725 3,705 3,617 3,186
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,457 7,036 9,717 9,959
Total, Origen de Recursos 9,457 7,036 9,717 9,959
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,747 4,089 3,615 3,224
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 290 2 393 412
Servicios Comprados 1,763 937 1,399 1,632
Gastos de Transportación 12 7 22 25
Servicios Profesionales 1,033 911 1,912 2,944
Otros Gastos Operacionales 231 110 100 71
Pago de Deuda de Años Anteriores 1,111 980 2,150 1,415
Compra de Equipo 168 0 80 75
Materiales y Suministros 102 0 45 160
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,457 7,036 9,717 9,959
Total, Concepto 9,457 7,036 9,717 9,959
 

Servicios Integrados a Comunidades

Descripción del Programa

Desarrolla normas, y planifica y evalúa los servicios primarios de salud, con un enfoque preventivo e integral del individuo, dentro del contexto familiar. Además, presta servicios de promoción y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial los grupos de alto riesgo: madres, niños, adolescentes y niños con necesidades especiales, envejecientes, población con Alzheimer y víctimas de violación sexual; y ofrece orientación educativa y tratamiento a pacientes con el virus del VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles, con énfasis en la integración de los servicios comunitarios.

Clientela

Residentes de las comunidades marginadas y necesitadas en Puerto Rico, en especial, las comunidades especiales y los residenciales públicos.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Establece la política pública en el sector de salud y dirige los programas de la Agencia. Éste Programa está compuesto por las siguientes oficinas: Secretario de Salud, Subsecretario, Asesores Legales, Comunicaciones, Auditoría Interna, Asuntos Federales, Ayudantes Especiales, Consejo General de Salud, Oficina del Fondo Contra Enfermedades Catastróficas y Oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta última sitúa a Puerto Rico en el contexto internacional, como asesor y beneficiario de las experiencias de otros países ante la perspectiva de unos desarrollos científicos-tecnológicos y necesidades en el área de la salud. Además, cuenta con la Comisión para la Prevención del Suicidio (Ley 227-1999, según enmendada), la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico (Ley 10-1999) y la Oficina de Implantación y Monitoreo de la Ley HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Esta última tiene la responsabilidad de velar porque los organismos adscritos al Departamento de Salud, en cumplimiento con la Ley HIPAA, presten atención y seguimiento a la fase de simplificación administrativa. Bajo este Programa se encuentra la Oficina de Investigaciones. Ésta ofrece sus servicios a las agencias que forman parte del componente del Departamento de Salud, en asuntos relacionados con la sana administración pública y la previsión de servicios de calidad y excelencia a la ciudadanía.

Clientela

La clientela la componen funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias, así, como público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 23,247 49,277 9,333 40,550
Fondos Especiales Estatales 0 2,235 0 0
Fondos Federales 166 169 0 169
Ingresos Propios 17,724 28,372 8,084 2,273
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,904 45,394 37,247 14,205
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 47,041 125,447 54,664 57,197
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 8,050 1,995 2,085 10,395
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,050 1,995 2,085 10,395
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 309 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 309 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 63 297 959 984
Resolución Conjunta del Presupuesto General 368 315 350 350
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 431 612 1,309 1,334
Total, Origen de Recursos 55,522 128,054 58,367 68,926
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,959 6,373 8,165 4,973
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 7,353 20,085 16,094 1,740
Servicios Comprados 1,898 4,765 5,576 7,103
Donativos, Subsidios y Distribuciones 17,596 29,700 0 37,960
Gastos de Transportación 153 447 583 222
Servicios Profesionales 4,873 8,562 5,469 1,853
Otros Gastos Operacionales 126 20 148 141
Asignaciones Englobadas 0 104 199 152
Pago de Deuda de Años Anteriores 2,142 35,309 0 0
Compra de Equipo 252 167 1,265 387
Asignación Pareo Fondos Federales 5,154 19,047 2,090 2,000
Materiales y Suministros 111 498 224 239
Anuncios y Pautas en Medios 32 370 191 427
Reserva Presupuestaria 392 0 14,660 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 47,041 125,447 54,664 57,197
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 8,418 2,310 3,394 11,729
Entidades Gubernamentales 63 297 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,481 2,607 3,394 11,729
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 309 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 309 0
Total, Concepto 55,522 128,054 58,367 68,926
 

Servicios Auxiliares

Descripción del Programa

Provee apoyo gerencial y administrativo en las áreas programáticas del Departamento para facilitar que cumplan con sus objetivos. Además, colabora en la implantación de la política pública en el campo gerencial y administrativo y contribuye en el desarrollo de estrategias efectivas. Para ello, planifica, desarrolla y coordina las labores de las oficinas centrales del Departamento, en el aspecto administrativo, las cuales son: Compras y Subastas, Finanzas, Servicios Generales, Facilidades de Salud, Contratos de Arrendamiento de Facilidades, Oficina de Seguros y Riesgo, Oficina de Recursos Humanos y Oficina de Presupuesto. Por otra parte, coordina la implantación de estrategias gerenciales de la Secretaria de Salud, revisa los planes de trabajo y propuestas de contratos, y planifica y coordina las funciones administrativas del Departamento de Salud.

Clientela

Unidades programáticas del Departamento de Salud.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,690 5,794 4,308 4,203
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,690 5,794 4,308 4,203
Total, Origen de Recursos 6,690 5,794 4,308 4,203
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,075 5,295 3,793 3,298
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 435 435 413 413
Servicios Comprados 108 64 102 102
Gastos de Transportación 7 0 0 0
Asignaciones Englobadas 0 0 0 390
Materiales y Suministros 65 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,690 5,794 4,308 4,203
Total, Concepto 6,690 5,794 4,308 4,203
 

Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud

Descripción del Programa

Sirve de instrumento institucional y de apoyo a los distintos niveles gerenciales del Departamento de Salud para facilitar la toma de decisiones y permitir el cumplimiento de la misión de la Agencia, en forma eficaz y productiva. Además, asesora a la Secretaria de Salud sobre la situación de salud de la población, mediante la identificación de tendencias en la prevalencia y mortalidad de las distintas condiciones de salud, al utilizar las fuentes de datos que genera el Departamento. Entre los múltiples esfuerzos dirigidos a alcanzar los objetivos establecidos sobresalen: sistematizar e institucionalizar el proceso de planificación, formular planes de acción a corto y largo plazo, evaluar programas, estrategias y acciones, monitorear la calidad de los servicios, servir de apoyo a todos los componentes del Departamento de Salud en situaciones de emergencias epidemiológicas o cualquiera otra situación extraordinaria que afecte la salud pública, para desarrollar y analizar las estadísticas relacionadas con la salud. La Secretaría propiciará el funcionamiento eficaz y productivo de las diversas dependencias para lograr las metas y objetivos trazados y el cumplimiento de la misión del Departamento de Salud. Consta de cuatro divisiones: Planificación Estratégica, Análisis Estadístico, Evaluación y Monitoreo y Sistema de Información Geográfico. También, tiene adscrita dos programas que se subvencionan con fondos federales: Salud Primaria y Salud de las Minorías. También pertenece a este Programa, la Oficina de Informática y Avances Tecnológicos (OIAT), que cuya creación surgió para satisfacer la necesidad de implantación de un plan maestro para el procesamiento electrónico de datos en el Departamento de Salud. Está compuesta por las Divisiones de Dirección, Administración, Análisis y Programación de Sistemas Electrónicos, Operaciones y Control y Apoyo Técnico.

Clientela

Funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes, maestros, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias y público en general.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Asistencia técnica provista 170 121 170
Coordinación con agencias públicas y privadas 9 13 13
Informes especiales 7 4 5
Informes estadísticos publicados 9 4 4
Presentaciones sobre promoción, logros y proyectos futuros del Departamento 8 18 22
Proyectos especiales en desarrollo 11 102 158
Solicitudes atendidas de información estadística 508 965 907

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 166 0 485
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,015 1,733 1,753 1,450
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,015 1,899 1,753 1,935
Total, Origen de Recursos 2,015 1,899 1,753 1,935
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,429 1,160 1,196 909
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 578 578 549 549
Servicios Comprados 8 98 8 157
Gastos de Transportación 0 0 0 10
Servicios Profesionales 0 61 0 303
Otros Gastos Operacionales 0 2 0 4
Materiales y Suministros 0 0 0 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,015 1,899 1,753 1,935
Total, Concepto 2,015 1,899 1,753 1,935